Orden de Compra. Nº2546-990-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-50-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2546-990-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2546-50-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2546-50-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-874 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue #1441
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 400140
Dirección de Envío de la Factura Maquehue #1441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO HERNAN
Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO VETERINARIO RODRIGO
R.U.T. 76.610.489-4
Sucursal RODRIGO HERNAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadServicio de Sanitización, Desratización y Desinsectación para Edificios Municipales.Ver TTAR adjunto.Servicio de Sanitizacion, Desratización, y Desinsectacion en edificios municipales de la Comuna de Padre las Casas, según términos de referencia. Servicio se realizara a contar del primer fin de semana posterior a la emisión de la OC, para lograr ejecutar $ 2.106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106.000 $ 2.106.000
Total Neto $ 2.106.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.140
TOTAL OC $ 2.506.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.