Orden de Compra. Nº2547-11172-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2547-11077-L108"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-11172-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2547-11077-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2547-11077-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 23041,3
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
lugar de entrgase deben entregar en calle pleiteado 291 2º piso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EUROPA
Razón Social CHILEURO LIMITADA
R.U.T. 76.037.000-2
Sucursal LIBRERIA EUROPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Cuadernos o tacos 1Unidad 22 libros de actas cuadriculados $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111813
Formularios o libros de correspondencia1Unidad 20 libro correspondencia $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
14111810
Formularios o libros del personal1Unidad 17 libros de asistencia $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
44111516
Agendas1Unidad 20 agendas año 2009, tapa cuero y grabadas $ 57.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.620 $ 57.620
Total Neto $ 121.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.041
TOTAL OC $ 144.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.