Orden de Compra. Nº2547-125-AG26 " ADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (FDOS. SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-125-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (FDOS. SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-125 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 860171,8
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Argos Soluciones SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA
R.U.T. 77.008.742-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Argos Soluciones SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA FUNDO MAQUEHUE SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 46.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.279 $ 46.279
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA DARIO SALAS SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 2.043.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043.488 $ 2.043.488
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA METRENCO SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 77.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.744 $ 77.744
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA TRUF TRUF SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 425.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.535 $ 425.535
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA ÑIRRIMAPU SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 518.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.581 $ 518.581
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA COLPANAO SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 13.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.907 $ 13.907
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA CHOMIO SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 549.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.733 $ 549.733
26121609
Cable de redes1UnidadADQ. INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LAUREL HUACHO SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 821.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.953 $ 821.953
Total Neto $ 4.497.220
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 860.172
TOTAL OC $ 5.387.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.