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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2547-166-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES PARA SEGUNDO SEMESTRE (FDOS. SUBV. GENERAL/JUNJI) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Ramberga 760 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
306432 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramberga 760 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Brenda del Carmen Herrera Muñoz |
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Razón Social |
BRENDA DEL CARMEN HERRERA MUÑOZ
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R.U.T. |
9.267.601-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Brenda del Carmen Herrera Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 1 | Unidad | ADQ. SACOS DE LEÑA CERTIFICADA PARA ESCUELAS SEGUN DETALLES Y REQUERIMIENTOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO
• Presupuesto Disponible: $ 1.200.000.- | |
$ 1.008.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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40101803
| Chimeneas de leña | 1 | Unidad | ADQ. SACOS DE LEÑA CERTIFICADA PARA JARDINES VTF SEGUN DETALLES Y REQUERIMIENTOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO
• Presupuesto Disponible: $ 720.000.- | |
$ 604.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 604.800
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$ 604.800
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Total Neto
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$ 1.612.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 306.432
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$ 1.919.232
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.