Orden de Compra. Nº2547-1667-SE18 "SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES JARDINES INF."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-1667-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES JARDINES INF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 43092
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos contra incendios
Razón Social EQUIPOS DE SEGURIDAD FULL PREVENCIÓN LIMITADA
R.U.T. 76.348.748-2
Sucursal Equipos contra incendios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores36Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
Total Neto $ 226.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.092
TOTAL OC $ 269.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.