|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2547-1986-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. ÑIRRIMAPU (SEP) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
|
|
R.U.T. |
61.955.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Maquehue 1441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
|
|
R.U.T. |
61.955.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Ramberga 760 |
|
Comuna |
Padre Las Casas
|
|
Impuesto |
2441,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramberga 760 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Libreria Atlantik Ltda. |
|
Razón Social |
Libreria Atlantik Limitada
|
|
R.U.T. |
76.943.080-6 |
|
Sucursal |
Libreria Atlantik Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 10 | | (1007539) CARTULINA PROARTE METALICA COLOR AZUL 50 X 65 CM UNIDAD 1025539 | (1007539) CARTULINA PROARTE METALICA COLOR AZUL 50 X 65 CM UNIDAD; Código: 05021466;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 265,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.650
|
$ 2.650
|
60123001 2239-4-LP14
| Figuras Goma Eva | 12 | | (1007922) GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS. 1025922 | (1007922) GOMA EVA IMPORTADO CARTA 20X30 COLORES VARIADOS 10 HJS.; Código: 05042055;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.760
|
$ 5.760
|
44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 8 | | (1108411) SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1128411 | (1108411) SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 02036084;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.440
|
$ 4.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.442
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 15.292
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.