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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2547-302-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2547-71-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQ. MATERIALES PARA GRUPO DE INTEGRACION ESCUELA METRENCO |
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Proveniente de Licitación
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2547-71-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Ramberga 760 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
21280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramberga 760 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA
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R.U.T. |
7.201.071-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41111501
| Balanza electronica 30Kg bandeja acero inox bateria recargable.Ver archivo | 4 | Unidad | Balanza electronica 30Kg bandeja acero inox bateria recargable.Ver archivo | BALANZAS DIGITALES |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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Total Neto
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$ 112.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.280
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$ 133.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.