Orden de Compra. Nº2547-359-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-359-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2547-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-359 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Maquehue 850
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 1041804,77
Dirección de Envío de la Factura Maquehue 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ANTECEDENTES DE PAGOFavor, adjuntar antecedentes de pago en Factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SGC
Razón Social INVERSIONES SGC SPA
R.U.T. 77.609.853-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SGC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadLINEA 1: MATERIAL DE ENSEÑANZA (SEGÚN BASES TÉCNICAS)LINEA 1: MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGÚN BASES TÉCNICAS $ 5.483.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.483.183 $ 5.483.183
Total Neto $ 5.483.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.041.805
TOTAL OC $ 6.524.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.