Orden de Compra. Nº2547-365-AG25 " CONTRATACION SALIDA PEDAGOGICA PARA ESCUELA LAUREL HUACHO (FDOS. SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-365-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SALIDA PEDAGOGICA PARA ESCUELA LAUREL HUACHO (FDOS. SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-365 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOMAL
Razón Social SOCIEDAD DOMAL SPA
R.U.T. 77.084.579-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOMAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1UnidadCONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 25 O MAS PERSONAS PARA EL DIA COORDINADO DE LA SALIDA PEDAGOGICA. SEGUN DETALLE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO  $ 416.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.500 $ 416.500
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas25UnidadDASAYUNOS: • SANDWICH: PAN INTEGRAL JAMON DE PAVO Y QUESO - LECHE SEMIDESCREMADA 200 cc – MIX DE FRUTOS SECOS - FRUTA • EN PRESENTACION INDIVIDUAL PARA CADA PARTICIPANTE  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas25UnidadALMUERZO: • HAMBURGUESA CON PAPAS FRITAS – POSTRE - JUGO 200 cc  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas25UnidadCOLACIONES: • BARRA DE CEREAL – JUGO SIN AZUCAR 200 cc – MIX DE FRUTOS SECOS - FRUTA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 829.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 829.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.