Orden de Compra. Nº2547-380-AG25 " ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA FUNDO MAQUEHUE (FDOS. SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-380-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA FUNDO MAQUEHUE (FDOS. SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-380 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 59883,25
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA DEL CARMEN
Razón Social EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
R.U.T. 76.224.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos25Unidad• DESAYUNO: 2 SANDWICH DE JAMON, QUESO - LECHE EN CAJA INDIVIDUAL DE CHOCOLATE 200ml  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.025
93131608
Servicios de suministro de alimentos25Unidad• ALMUERZO: ARROZ BLANCO CON POLLO - BEBIDA INDIVIDUAL   $ 5.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.125 $ 147.125
93131608
Servicios de suministro de alimentos25Unidad• COLACION: 2 SANDWICH JAMON, QUESO - JUGO EN CAJA INDIVIDUAL DE NARANJA DE 200ml  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.025
Total Neto $ 315.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.883
TOTAL OC $ 375.058


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.