Orden de Compra. Nº2547-83-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2547-24-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-83-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2547-24-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ DE IMPLEMENTOS LABORATORIO
Proveniente de Licitación 2547-24-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna -1
Impuesto 3249
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
R.U.T. 92.823.000-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121805
GLASSCO EMBUDO VIDRIO CTE 5 CMS DIAM.19UnidadGLASSCO EMBUDO VIDRIO CTE 5 CMS DIAM.EMBUDO VIDRIO CTE 5 CMS DIAM/NACIONAL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
Total Neto $ 17.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.249
TOTAL OC $ 20.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.