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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2547-830-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2547-26-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2547-26-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ramberga 760 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Maquehue 850 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
151680,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ximena marilyn manqueo ancamil |
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Razón Social |
Comunicaciones e Inversiones Ximena Marilyn Manque
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R.U.T. |
76.178.173-1 |
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Sucursal |
ximena marilyn manqueo ancamil |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | ADQ MATERIALES ÁREA DE CIRCULACIÓN CUBIERTA JARDÍN INFANTIL METRENCO | PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL METRENCO |
$ 798.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.319
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$ 798.319
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Total Neto
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$ 798.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.681
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$ 950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.