Orden de Compra. Nº2547-904-CM20 "ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. METRENCO (FONDOS SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-904-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. METRENCO (FONDOS SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 11226
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna20 (1007050 )TEMPERA FULTONS SEMILÍQUIDA FRASCOS 15CC 12 COLORES UNIDAD 1025050(1007050) TEMPERA FULTONS SEMILÍQUIDA FRASCOS 15CC 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.020 $ 17.020
44121804
2239-4-LP14
Borradores60 (1007893 )GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD 1025893(1007893) GOMA DE BORRAR FACTIS CHICA 36 R UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito5 (1596247 )LÁPIZ GRAFITO PROARTE TRIANGULARES CAJA 12 LAPICES N°2 HB UNIDAD 1598145(1596247) LÁPIZ GRAFITO PROARTE TRIANGULARES CAJA 12 LAPICES N°2 HB UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
14111610
2239-4-LP14
Cartulina30 (1109200 )CARTULINA ARTEL CARPETA 18 UNIDADES 1129200(1109200) CARTULINA ARTEL CARPETA 18 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.090 $ 27.090
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito5 (1518556 )LÁPIZ GRAFITO ARTEL HB N° 2 HEXAGONAL CON GOMA 12 UNIDADES 1520557(1518556) LÁPIZ GRAFITO ARTEL HB N° 2 HEXAGONAL CON GOMA 12 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.725 $ 5.725
Total Neto $ 59.985
Descuento $ 900
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.226
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 70.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.