Orden de Compra. Nº2547-992-CM20 "ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. CHOMIO (FDOS. SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2547-992-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. CHOMIO (FDOS. SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 31900
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
2239-4-LP14
Masa de modelado50 (1273361 )MASA MODELADO ARTEL GREDA 750GRS UNIDAD 1299362(1273361) MASA MODELADO ARTEL GREDA 750GRS UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito100 (1270593 )LÁPIZ GRAFITO FULTONS HB N°2 NEGRO UNIDAD 1296773(1270593) LÁPIZ GRAFITO FULTONS HB N°2 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna50 (1260286 )TEMPERA GEORGI 12 COLORES UNIDAD 1286350(1260286) TEMPERA GEORGI 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.450 $ 48.450
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores40 (1008066 )LÁPIZ GIOTTO LARGOS 12 COLORES UNIDAD 1026066(1008066) LÁPIZ GIOTTO LARGOS 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 50 (1007223 )BLOCK DE DIBUJO TORRE IMAGIA N° 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD 1025223(1007223) BLOCK DE DIBUJO TORRE IMAGIA N° 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1641374 )LÁPIZ ROSS 12 COLORES CORTOS UNIDAD 1643374(1641374) LÁPIZ ROSS 12 COLORES CORTOS UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
Total Neto $ 170.450
Descuento $ 2.557
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.900
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 199.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.