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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2548-1-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DSM PADRE LAS CASAS. LICITACIÓN 2548-97-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2548-97-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS. |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
638400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA
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R.U.T. |
78.050.590-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PADRE LAS CASAS
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2026 | VALOR NETO TOTAL DE 224000 COPIA E IMPRESIONES PARA AÑO 2026 |
$ 3.360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360.000
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$ 3.360.000
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Total Neto
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$ 3.360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.400
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$ 3.998.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.