Orden de Compra. Nº2548-1024-SE23 "ADQ. DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, DESDE LICITACION 2548-53-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-1024-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, DESDE LICITACION 2548-53-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2548-53-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-1024 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 994194
Dirección de Envío de la Factura AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCO
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA
R.U.T. 76.139.769-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231513
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Total Neto $ 5.232.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 994.194
TOTAL OC $ 6.226.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.