Orden de Compra. Nº2548-242-SE26 "CONTRATO SUMINISTRO TONER E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, DESDE 2548-20-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-242-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO TONER E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS, DESDE 2548-20-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2548-20-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-242 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 738803,6
Dirección de Envío de la Factura AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTINTA BTD100 CMYK BROTHER O EQUIVALENTE PACK 4 TINTASPACK TINTA BROTHER ORIGINAL BTD100 BK-C-Y-M $ 22.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.440 $ 88.440
44103103
Tóner40UnidadTONER TN-3479 BROTHER O EQUIVALENTETONER BROTHER ORIGINAL TN3479 NEGRO $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
Total Neto $ 3.888.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 738.804
TOTAL OC $ 4.627.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.