Orden de Compra. Nº2548-264-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2548-218-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-264-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2548-218-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2548-218-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Tomas Guevara s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 127453,9
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO: LOS ALACALUFES Nº 376 PADRE LAS CASAS TEMUCO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empresa
Razón Social NORMAN ISRAEL BUSTAMANTE FABRES
R.U.T. 10.539.097-1
Sucursal empresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas6UnidadMELAMINA BLANCO 9 MM 183 X 250 CM  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.940 $ 119.940
11121604
Madera de coníferas7UnidadPINO INSIGNE CEPILLADO 4 CARAS 1 X 4 X 3.20  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
11121604
Madera de coníferas30UnidadPINO INSIGNE TRASLAPO 3/4 X 5" X 3,20  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de gas inerte de electrodo consumible (MIG)3UnidadELECTRODO PUNTO AZUL 3/32" DYSPLAY 1 KILO (BOLSAS)  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
30101501
Ángulos de aleación ferrosa10UnidadFIERRO ANGULO DOBLADO DE ACERO ESTRUCTURAL 30 X 30 X 2,0 MM X 6 MT.  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
30101506
Ángulos de aluminio1UnidadTIRA PERFIL ANGULO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE DE 20 X 20 X 1.5 MM X 6 MT  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
30101506
Ángulos de aluminio10UnidadTIRAS DE PERFIL ANGULO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE DE 30 X 30 X 1,5 MM X 6 MT  $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
30101606
Barras de aluminio6UnidadTIRAS DE JUNQUILLO ALUMINIO COLOR MATE 5320  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica15UnidadCAJAS CERAMICA MURCIA BEIGE 30 X 30 CM  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
30161502
Papeles pintados70UnidadROLLOS DE PAPEL MURAL AUTOADHESIVO TRANPARENTE ROMBOS 2 X 0.45 MTS  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.300 $ 118.300
30161707
Suelos de vinilo20UnidadMETROS DE FLEXIT 2,4 LINEA BEIGE  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
40142314
Buje de tubería5UnidadBUJE PVC REDUCC HIDRAUL SOLDAR 32-25 MM DE LARGO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44122107
Grapas3UnidadGRAPA GALVANIZADA 1" X 12 INCHALAM BOLSA 1 KG  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 670.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.454
TOTAL OC $ 798.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.