Orden de Compra. Nº2548-282-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2548-76-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-282-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2548-76-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN Y ASEO NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD AÑO 2007 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS.
Proveniente de Licitación 2548-76-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna -1
Impuesto 18786,63
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202305
83898DA |JUGO YUZ 200 CC DAMASCO DURAZNO500Caja83898DA |JUGO YUZ 200 CC DAMASCO DURAZNOJUGOS INDIVIDUALES 250CC $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
50201711
21986 |TE CEYLAN EMBLEM X 100 BOLSITAS6Caja21986 |TE CEYLAN EMBLEM X 100 BOLSITASCAJA TE EN BOLSITAS X100UD $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.798 $ 6.798
50201709
12864 |CAFE NESCAFE DECAF 170 GRS. (DESCAFEINA3Tarro12864 |CAFE NESCAFE DECAF 170 GRS. (DESCAFEINACAFE DESCFAEINADO 170GRS $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.463 $ 8.463
14111705
12560 |SERVILLETA COCKTAIL ABOLENGO BLANCAS 244Pack12560 |SERVILLETA COCKTAIL ABOLENGO BLANCAS 24SERVILLETA DE PAPEL DE MESA PACK X4 UD $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616 $ 616
Total Neto $ 98.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.787
TOTAL OC $ 117.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.