Orden de Compra. Nº2548-399-SE21 "ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DESDE 2548-39-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-399-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DESDE 2548-39-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2548-39-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-399 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Los Alacalufes Nº 376
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 491505,3
Dirección de Envío de la Factura Los Alacalufes Nº 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181517
Clorhidrato de metformina261300UnidadMetformina 850 mg. comprimidos. Vencimiento mínimo 2022.22100509 METFORMINA COM RECUBIERTO 850 MG - CAJA X 60 COM - BIOEQUIVALENTE., CAJA X 60, F-15237/20, FECHA VENCIMIENTO 31-01-2023, DESPACHO EN UN (01) DÍA HÁBIL, SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613.000 $ 2.586.870
Total Neto $ 2.586.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 491.505
TOTAL OC $ 3.078.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.