Orden de Compra. Nº2548-611-SE11 "PROVISION MALLA MOSQUITERA CON MARCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-611-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2011
Nombre de la Orden de Compra PROVISION MALLA MOSQUITERA CON MARCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Ramberga 760
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 14300,54
Dirección de Envío de la Factura Ramberga 760
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Retoka
Razón Social SOC COMERCIAL RETOKA LIMITADA
R.U.T. 76.022.850-8
Sucursal Retoka
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121508
Mosquiteros1Unidad no definidaMALLAS MOSQUITERAS CON MARCAO SEGUN PRESUPUESTO PP-1970-BMALLAS MOSQUITERAS CON MARCAO SEGUN PRESUPUESTO PP-1970-B $ 75.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.266 $ 75.266
Total Neto $ 75.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.301
TOTAL OC $ 89.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.