Orden de Compra. Nº2548-63-SE26 "PRÓRROGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y/O USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS DESDE 2548-7-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-63-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PRÓRROGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y/O USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS DESDE 2548-7-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2548-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-63 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES LRS
Razón Social IGNACIO SAID RÍOS DUQUE
R.U.T. 17.661.585-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES LRS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos12UnidadLÍNEA 4: CESFAM PADRE LAS CASAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2026 DECRETO N°12/2026SERVICIO DE MOVILIZACION - SEGUN ESPECIFICACIONES BASES DEL SERVICIO $ 1.747.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.969.400 $ 20.969.400
Total Neto $ 20.969.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.969.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.