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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2548-641-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESDE 2548-1-LR19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2548-1-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
61.955.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ALACALUFES Nº 376 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
341430 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALACALUFES Nº 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LEGUER SA |
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Razón Social |
COMERCIAL LEGUER S.A.
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R.U.T. |
76.199.127-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL LEGUER SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 3000 | Unidad | Cloruro de Sodio 500 cc 0,90%
| Suero Cloruro de Sodio 500 cc 0,9% x 40un, BAXTER. ENTREGA 1 DIA |
$ 599,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.797.000
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$ 1.797.000
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Total Neto
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$ 1.797.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 341.430
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$ 2.138.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.