Orden de Compra. Nº2548-668-SE25 "ADQUISICIÓN DE SILLONES DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS DESDE 2548-38-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-668-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLONES DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS DESDE 2548-38-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2548-38-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-668 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación Los Alacalufes Nº 376
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 1438103,92
Dirección de Envío de la Factura Los Alacalufes Nº 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
R.U.T. 86.316.500-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151701
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Total Neto $ 7.568.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.438.104
TOTAL OC $ 9.007.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.