Orden de Compra. Nº2548-999-AG25 "ADQUISICIÓN MALETAS DE EMERGENCIA Y MOCHILA TÁCTICA SANITARIA PARA PROGRAMA PADDS DSM PADRE LAS CASAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2548-452-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-999-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MALETAS DE EMERGENCIA Y MOCHILA TÁCTICA SANITARIA PARA PROGRAMA PADDS DSM PADRE LAS CASAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2548-452-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 265050
Dirección de Envío de la Factura AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROEMER
Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A.
R.U.T. 76.056.023-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROEMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121503
Maletas individuales3UnidadMALETAS PARA EMERGENCIA SE ADJUNTA TTAROferta según fichas técnicas adjuntas. Productos ORIGINALES ( NO COPIAS DE LA MARCA). Envío Incluido. atte. PROEMER S.A COTIZACIÓN PORTAL $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
53121503
Maletas individuales1UnidadMOCHILA TÁCTICA SANITARIA SE ADJUNTA TTAROferta según fichas técnicas adjuntas. Productos ORIGINALES ( NO COPIAS DE LA MARCA). Envío Incluido. atte. PROEMER S.A COTIZACIÓN PORTAL $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 1.395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.050
TOTAL OC $ 1.660.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.