Orden de Compra. Nº2549-8-AG26 " AG- ADQUISICION REGALO DIA DEL PADRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2549-8-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra AG- ADQUISICION REGALO DIA DEL PADRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR SERVICIO SALUD IQUIQUE
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 815
Comuna Iquique
Impuesto 170572,5
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
AG- ADQUISICION REGALO DIA DEL PADRE
Orden de Compra codigo: 2549-8-AG26 dirigida a PATRICIO EDUARDO ZAVALA MÉRIDA

DIRECCION ENVÍO:
Favor despacho a Barros Arana 1850, Iquique. Horarios de despacho de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30.

DESPACHO
Claudio Peña González
Profesional de Gestión Presupuestaria y Financiera
Servicio de Bienestar
Anexo Minsal: 579827
Teléfono: +56 (57) 2409827 
Email: contador.bienestar@redsalud.gob.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Print Color Digital
Razón Social PATRICIO EDUARDO ZAVALA MÉRIDA
R.U.T. 9.827.384-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Print Color Digital
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación450UnidadSe requiere lo siguiente: -Taza cerámicas con diseño a todo color día del padre y logo de bienestar 11 oz. Entre 325 y 350 cc. -Ofrecer 2 a 3 diseños diferentes -Envueltas en caja lisa para tazón de 11 oz., que incluya mensaje en parte superior, con sticker o en forma impresa. (Se adjunta imagen de lo requerido, postular con envoltura igual o similar) -Contar con experiencia comprobable en la prestación de servicios similares. -Adjuntar fotografía de productos ofertados.TAZA CERAMICA $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.750 $ 897.750
Total Neto $ 897.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.572
TOTAL OC $ 1.068.322


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.827.384-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.