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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2552-8-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION CHOAPA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2555-13-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IV Región - Provincial Choapa |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VIAL RECABARREN 310 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
VIAL RECABARREN 310 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
47646,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VIAL RECABARREN 310 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Multiservice geomin Del Norte Ltda. |
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Razón Social |
MULTISERVICE GEOMIN DEL NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
77.613.900-9 |
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Sucursal |
Multiservice geomin Del Norte Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | MANTENCION 40.000 KMS SEGUN O/T N° 12286, FACTURA N° 0008866 POR $ 256.320. | |
$ 215.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.395
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$ 215.395
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | MANTENCION 40.000 KMS SEGUN O/T N° 12294, FACTURA N° 0008867 POR $ 42.100 | |
$ 35.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.378
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$ 35.378
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Total Neto
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$ 250.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.647
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$ 298.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.