|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2553-44-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Letreros Programas técnicos Provincial Elqui compra ágil: 2553-30-COT20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IV Región - Provincial Elqui |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
101776,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
REGIMIENTO ARICA 901, COQUIMBO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-12-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Alsur Diseño |
|
Razón Social |
GERMAN ALEJANDRO BAEZA PIZARRO
|
|
R.U.T. |
10.496.704-3 |
|
Sucursal |
Alsur Diseño |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 6 | Unidad | Letreros para programas técnicos CONAF Provincial Elqui, según detalle y materialidad contenido en documento adjunto "condiciones de acuerdo" | |
$ 89.278,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 535.668
|
$ 535.668
|
|
|
Total Neto
|
$ 535.668
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.777
|
|
$ 637.445
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.