Orden de Compra. Nº2554-2-SE26 "SIC 91 RECARGA DE BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2554-2-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SIC 91 RECARGA DE BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 310, Oficina 302
Comuna Ovalle
Impuesto 56582
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 310, Oficina 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A.
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANANTIAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua100Unidad no definidaSIC 91 RECARGA DE BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS SEGÚN GUIA DE DESPACHO N°10829746,10858130,10886695 UE 9214 PT 501-10-10-10 UE 1405 PT 11-26-26-26 UE 9009 PT 501-10-10-10  $ 2.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.800 $ 297.800
Total Neto $ 297.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.582
TOTAL OC $ 354.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.