Orden de Compra. Nº2554-21-SE16 "ALIMENTACIÓN PERSONAL FRAY JORGE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2554-21-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PERSONAL FRAY JORGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302
Comuna Ovalle
Impuesto 39644,45
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fruteria Alameda
Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER
R.U.T. 6.828.883-5
Sucursal Fruteria Alameda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadVERDURAS FRESCAS PERSONAL FARY JORGE PERIODO ESTIVAL SEGUN FACTURA 2667  $ 208.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.655 $ 208.655
Total Neto $ 208.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.644
TOTAL OC $ 248.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.