|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2554-4-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN CTA LYG23 PNFJ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2555-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IV Región - Provincial Limarí |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
82747,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Modesto Enrique |
|
Razón Social |
Modesto Fredes Castillo
|
|
R.U.T. |
7.901.495-8 |
|
Sucursal |
Modesto Enrique |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad no definida | | COTIZACIÓN N°313 |
$ 435.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 435.513
|
$ 435.513
|
|
|
Total Neto
|
$ 435.513
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.747
|
|
$ 518.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.