Orden de Compra. Nº2554-9-SE17 "Agua Purificada para Personal de Unidades y Oficin"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2554-9-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada para Personal de Unidades y Oficin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-30-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región - Provincial Limarí
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302
Comuna Ovalle
Impuesto 17062
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 310, Oficina 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua40BidónAgua purificada segun factura 2961507 guia 4884997  $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800
Total Neto $ 89.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.062
TOTAL OC $ 106.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.