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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2555-10-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO BRIGADISTAS FORESTALES SIC 452 REF. 356 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2555-24-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IV Región - Oficina Regional de Coquimbo |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Regmto. Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regmto. Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Del Pino Lizana |
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Razón Social |
CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
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R.U.T. |
10.440.566-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Del Pino Lizana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 4 | Unidad no definida | MOLLE 8 | ENERO A ABRIL |
$ 3.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.600.000
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$ 15.600.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 3,5 | Unidad no definida | MOLLE 9 | ENERO A ABRIL |
$ 3.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.650.000
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$ 13.650.000
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Total Neto
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$ 29.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 29.250.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.