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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2555-215-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOLIO 28 CTA. 4X4 Y FURGON DEPRIF SIC 244 REF 175 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2555-4-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IV Región - Oficina Regional de Coquimbo |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuela - Coquimbo, Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
602933,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuela - Coquimbo, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. |
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Razón Social |
CIA DE LEASING TATTERSALL S A
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R.U.T. |
96.565.580-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO OCTUBRE MOVIL ALFA -6 REF. TFWH-68 |
$ 958.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 958.020
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$ 958.020
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | | OPERACIONES 3 REF. TFWD-94
19 DIAS DE OCTUBRE |
$ 606.746,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 606.746
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$ 606.746
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO MOVIL ALFA 5 OCTUBRE REF. TFWK-54 |
$ 804.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 804.284
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$ 804.284
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | | ARRRIENDO MOLLE 12 26 DIAS DE OCTUBRE REF. TFVV-46 |
$ 804.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 804.284
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$ 804.284
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Total Neto
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$ 3.173.334
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 602.933
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$ 3.776.267
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.