Orden de Compra. Nº2555-259-SE25 "ARRIENDO FOLIO 31 CTA. 4X4 Y FURGON DEPRIF SIC 357"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2555-259-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOLIO 31 CTA. 4X4 Y FURGON DEPRIF SIC 357
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-4-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 726
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica # 901, Sector Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 582185,65
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica # 901, Sector Peñuelas - Coquimbo, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.
Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A
R.U.T. 96.565.580-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definida ARRIENDO NOVIEMBRE OPERACIONES SLGC-37 $ 958.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.020 $ 958.020
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definida ARRIENDIO FURGON NOVIEMBRE TCVP-70 $ 1.148.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148.095 $ 1.148.095
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definida ARRIENDO OPERACIONES NOVIEMBRE TFWK-42 (SRLW-34) $ 958.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.020 $ 958.020
Total Neto $ 3.064.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 582.186
TOTAL OC $ 3.646.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.