Orden de Compra. Nº2555-275-SE18 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO - OFICINA REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2555-275-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO - OFICINA REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
Comuna Coquimbo
Impuesto 43277,63
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESION UNO SPA
Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA
R.U.T. 78.312.060-7
Sucursal IMPRESION UNO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGÚN FACTURA 396508 MARZO 2018  $ 227.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.777 $ 227.777
Total Neto $ 227.777
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.278
TOTAL OC $ 271.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.