Orden de Compra. Nº2555-296-SE15 "MANTENCION Y REPARACION CFYV-82"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2555-296-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CFYV-82
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-21-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
Comuna Coquimbo
Impuesto 26188,65
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Esquivel Cordero
Razón Social LUIS EDUARDO ESQUIVEL CORDERO
R.U.T. 7.499.542-k
Sucursal Luis Esquivel Cordero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida FACTURA #2532 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida FACTURA #2645 $ 63.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.835 $ 63.835
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida FACTURA #2642 $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 137.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.189
TOTAL OC $ 164.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.