Orden de Compra. Nº2555-416-SE13 "Alimentos PNFJ"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2555-416-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Alimentos PNFJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
Comuna Coquimbo
Impuesto 46597,88
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Astudillo
Razón Social CARLOS ALBERTO ASTUDILLO GUERRERO
R.U.T. 5.666.620-6
Sucursal Carlos Astudillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar1Unidad no definida Factura N° 752 GUIA 521 - 520 $ 245.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.252 $ 245.252
Total Neto $ 245.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.598
TOTAL OC $ 291.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.