Orden de Compra. Nº2555-47-SE10 "PAN FRESCO LOS VILOS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2555-47-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2010
Nombre de la Orden de Compra PAN FRESCO LOS VILOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-11022-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra SECTOR AEROPUERTO LA FLORIDA - RUTA 41 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
Comuna La Serena
Impuesto 7192,7996
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor urrechaga
Razón Social PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 83.731.100-4
Sucursal urrechaga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco53Unidad no definida FACTURAS N° 32461 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.842 $ 37.857
Total Neto $ 37.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.193
TOTAL OC $ 45.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.