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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2555-68-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Impresión DBCC SIC 566 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IV Región - Oficina Regional de Coquimbo |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
263682 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sabaoth |
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Razón Social |
SABAOTH TERMINACIONES GRAFICAS SPA
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R.U.T. |
77.993.514-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sabaoth |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121511
| Impresión de manuales | 1 | Unidad | Se requiere de un (1) servicio de impresión para 270 calendarios apícolas y 270 librillos de especies con aptitud apícola. REVISAR DISEÑO Y DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO. Se tendrá una reunión posterior a la adjudicación del servicio de impresión con la contraparte técnica para revisión de consideraciones previas. Se deberá entregar una (1) muestra de cada producto previo a la impresión total; 1 librillo y 1 calendario a la contraparte técnica. | |
$ 1.387.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.387.800
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$ 1.387.800
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Total Neto
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$ 1.387.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 263.682
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$ 1.651.482
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.