Orden de Compra. Nº2555-80-SE12 "ALIMENTACION BRIGADA MOLLE 3 "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2555-80-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION BRIGADA MOLLE 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV Región Unidades de Gestión MF - PS
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas, Coquimbo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
Comuna Coquimbo
Impuesto 12689,34
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor urrechaga
Razón Social PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 83.731.100-4
Sucursal urrechaga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaFACTURA 34434  $ 66.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.786 $ 66.786
Total Neto $ 66.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.689
TOTAL OC $ 79.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.