Orden de Compra. Nº2560-10-SE25 "Decreto 274 Modificación CTO ID 2560-38-LR20 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2560-10-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Decreto 274 Modificación CTO ID 2560-38-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2560-38-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMITÉ DE PROPUESTAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad Tributaria Mensual
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna Las Condes
Impuesto 473,020713
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LINPIAS
Razón Social HÉCTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL
R.U.T. 11.556.274-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LINPIAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42262005
Sumideros de embalsamamiento o accesorios1Unidad no definida  El total de la modificación de contrato por un período de 9 meses de renovación: es de UTM 2.962,6034 IVA incluido, que considera 2.115 horas ítems A y la adquisición de 17 tapas cámaras (10/7), ítems B y D de las Bases (anexo N°3)Detalle decreto 2 UTM 2.489,5827 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 2.489,5827 UTM 2.489,5827
Total Neto UTM 2.489,5827
Descuento UTM 0,0000
Cargos UTM 0,0000
IVA  19  % UTM 473,0207
TOTAL OC UTM 2.962,6034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.