|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2561-1064-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2561-14-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GENDARMERIA |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTEMIO GUTIERREZ 1153 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen 1160 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1303590 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 1160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cardi |
|
Razón Social |
MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.067.452-4 |
|
Sucursal |
Cardi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | | SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL PLANTEL MES DE AGOSTO |
$ 6.861.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.861.000
|
$ 6.861.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.861.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.303.590
|
|
$ 8.164.590
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.