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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2561-1248-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2561-171-L113 INSUMOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS MOVILES ESCUELA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2561-171-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA DE GENDARMERIA |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTEMIO GUTIERREZ 1153 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 1160 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
133000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 1160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-09-2013 |
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Proveedor |
Mantención y Montajes Industriales Marcelo Benjamí |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARCELO BENJAMIN HENRIQUEZ LAGOS E.I.
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R.U.T. |
76.134.047-6 |
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Sucursal |
Mantención y Montajes Industriales Marcelo Benjamí |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32101528
| Moduladores | 2 | Unidad | MODULO DE EXPANSIÓN MATROX TRIPLEHEAD2GO DIGITAL | MODULO DE EXPANSIÓN MATROX TRIPLEHEAD2GO DIGITAL |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.000
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$ 833.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.