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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2561-13-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
implementos para central de alimentación esgen compra ágil: 2561-5-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Gendarmería |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Facturación |
Artemio Gutierrez 1153 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
93096,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutierrez 1153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA
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R.U.T. |
78.154.981-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 9 | Rollo | rollo de bolsas plasticas prepicadas de 40x60 transparente | |
$ 23.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.800
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$ 208.800
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24111503
| Bolsas de plástico | 24 | Rollo | film plastico alusa rollo 30cm x 300 metros | |
$ 7.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.824
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$ 169.824
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60121134
| Papel metálico | 12 | Unidad | papel aluminio foil para cocina 30x100 metros | |
$ 9.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.360
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$ 111.360
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Total Neto
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$ 489.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.097
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$ 583.081
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.