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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2561-146-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA ARREGLO DE PATIO ESCUELA DE GENDARMERIA DE CHILE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2561-51-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Gendarmería |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Facturación |
Artemio Gutiérrez 1153 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
18201,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutiérrez 1153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111503
| Hormigón aislante | 20 | Saco | HORMIGÓN PREPARADO PARA RADIERES SOBRELOSAS PILARES 25 Kg TOPEX, según especificaciones técnicas adjunto en archivos. | |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.800
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$ 59.800
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30111503
| Hormigón aislante | 1 | Bidón | IMPRIMANTE Y PROMOTOR DE ADHERENCIA TX PRIMER PRO 5 Lts., según especificaciones técnicas adjunto en archivos. | |
$ 35.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.998
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$ 35.998
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Total Neto
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$ 95.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.202
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$ 114.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.