|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2561-180-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION DE TERMOS A GAS LICUADO EN DEPENDENCIAS DEL ALUMNADO DESDE 2561-20-R123 ORDEN DE COMPRA DESDE 2561-20-R123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2561-20-R123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Gendarmería |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carmen 1160 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Facturación |
Artemio Gutiérrez 1153 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
471200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutiérrez 1153 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDUMANT E.I.R.L. |
|
Razón Social |
INDUMANT LUIS CORNEJO OBREGON E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.365.988-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INDUMANT E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152010
| Termos domésticos | 1 | Global | REPARACION DE TERMOS A GAS LICUADO | SERVICIO DE REPARACION DE TERMOS A GAS LICUADO EN
DEPENDENCIAS DEL ALUMNADO, DE ACUERDO A EET Y VISITA A TERRENO. |
$ 2.480.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.480.000
|
$ 2.480.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.480.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 471.200
|
|
$ 2.951.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.