Orden de Compra. Nº2561-1803-CM13 "Orden de Compra"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 4.790 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmeria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2561-1803-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Carmen 1160
Comuna San Joaquín
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convenio Marco Chilecompra
Razón Social SKY AIRLINE S A
R.U.T. 88.417.000-1
Sucursal Convenio Marco Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje Adulto PNR: N49N6 Ticket: 160521045104652  $ 114.264,00 $ 4.790,00 $ 0,00 $ 114.264 $ 109.474
Total Neto $ 109.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 109.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.