Orden de Compra. Nº2561-1891-SE07 "Servicio Vant"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmeria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2561-1891-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Servicio Vant
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ITEM: SUBVENCION FISCAL
Proveniente de Licitación 2561-22-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GENDARMERIA
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra ARTEMIO GUTIERREZ 1153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Carmen 1160
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TRANS SOUTH AMERICA LIMITADA
R.U.T. 77.885.030-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadTransportes de personalServicio Vant por traslado de personas de la Escuela de Formacion en el mes de octubre. $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 3.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.