Orden de Compra. Nº2561-2009-CM18 "COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES ASEP"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmeria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2561-2009-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES ASEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutiérrez N°1153
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Carmen 1160
Comuna Santiago
Impuesto 21681
Dirección de Envío de la Factura Carmen 1160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat SpA
Razón Social CHILEMAT SPA
R.U.T. 96.726.970-0
Sucursal Chilemat SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar20 (915662 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD 930662(915662) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.560 $ 48.560
31211904
2239-10-LP12
Brochas20 (1257863 )BROCHA HELA CONDECORA 1 UNIDAD 1283890(1257863) BROCHA HELA CONDECORA 1 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31211904
2239-10-LP12
Brochas20 (1257865 )BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD 1283892(1257865) BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31211904
2239-10-LP12
Brochas30 (1257870 )BROCHA HELA CONDECORA 3 UNIDAD 1283897(1257870) BROCHA HELA CONDECORA 3 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
31211904
2239-10-LP12
Brochas30 (1258029 )BROCHA HELA CONDECORA 4 UNIDAD 1284064(1258029) BROCHA HELA CONDECORA 4 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
Total Neto $ 114.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.681
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 135.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.